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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3055
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 震旦 装订针SK-602 | 1 | 660.0 | 震旦/AURORA\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 震旦 ADC307转印组件 | 1 | 1380.0 | 震旦/AURORA\转印带组件 | 验收通过 | |
| 3 | 震旦 ADC307定影组件 | 1 | 2980.0 | 震旦/AURORA\定影组件 | 验收通过 | |
| 4 | 震旦 ADC307/367黑色显影组件 | 1 | 1590.0 | 震旦/AURORA\ADDV-307K | 验收通过 | |
| 5 | 震旦 纸盒搓纸轮 | 2 | 160.0 | 震旦/AURORA\AD289s | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |