开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8141
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏泊尔 KC145GJ50 保温杯 | 16 | 880.0 | 苏泊尔/SUPOR\KC145GJ50 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S936 铅笔 | 2 | 15.8 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 地插 | 16 | 732.8 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 2839 收纳箱/盒/袋 | 16 | 1360.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 5 | 六神 驱蚊花露水 花露水 | 18 | 351.0 | 六神/Liushen\驱蚊花露水 | 验收通过 | |
| 6 | 超威 40盘 蚊香/蚊香液 | 20 | 236.0 | 超威\40盘 | 验收通过 | |
| 7 | 金**美 K26 剪刀 | 16 | 80.0 | 金**美\K26 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 9 | 礼品袋/盒/塑料袋 | 6 | 60.0 | 其他家\塑料袋 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |