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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5959
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 狂神 KS0971乒乓球 | 18 | 1080.0 | 狂神\KS0971 | 验收通过 | |
| 2 | 红双喜 I型乒乓球拍 | 7 | 455.0 | 红双喜/DHS\I型 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 6 | 90.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 4 | 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 | 1 | 123.0 | 白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精5kg*4 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7837 板擦 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7837 | 验收通过 | |
| 6 | 红双喜 300 羽毛球拍 | 7 | 595.0 | 红双喜/DHS\300 | 验收通过 | |
| 7 | 博卡 003 羽毛球 | 25 | 750.0 | 博卡/BOCA\003 | 验收通过 | |
| 8 | 世达 足球 | 54 | 6750.0 | 世达/STAR\SB465 | 验收通过 | |
| 9 | 全兴 篮球 | 36 | 7020.0 | 全兴\213 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5505 文件袋 | 7 | 70.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 11 | 水拖 | 40 | 600.0 | 无品牌\不锈钢钢杆 | 验收通过 | |
| 12 | 冰禹 BYrl-25 扫把 | 40 | 200.0 | 冰禹\BYrl-25 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |