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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6900
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 K5819 键盘 | 5 | 390.0 | 联想/lenovo\K5819 | 验收通过 | |
| 2 | 六鑫 塑料四件套 各类尺/三角板 | 6 | 330.0 | 六鑫\塑料四件套 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 万用手册 | 3 | 75.0 | 晨光/M G\ASC99373 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本 | 61 | 915.0 | 晨光/M G\APY1EK78 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 22283 PU/PVC笔记本 | 63 | 756.0 | 得力/deli\22283 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 C5868 PU/PVC笔记本 | 62 | 620.0 | 齐心/Comix\C5868 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7302 胶水 | 10 | 480.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |