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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3685
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 湘丰 茶道/茶 | 3 | 420.0 | 湘丰\明前绿茶 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT26200 抽纸 | 15 | 270.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 4 | 普通干电池 南孚电池LR6-2B 5号碱性电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\LR6-2B | 验收通过 | |
| 5 | 子弹头 PCB插座 | 8 | 280.0 | 子弹头\TS-008c | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 9V碱性电池 普通干电池 | 10 | 119.0 | 南孚/NANFU\9V碱性电池 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 B6901 中性笔 | 50 | 590.0 | 晨光/M G\B6901 | 验收通过 | |
| 8 | 亚太森博 绿玺 70g A4 打印/复印纸 | 4 | 640.0 | 亚太森博\绿玺 70g A4 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8553A 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8553A | 验收通过 | |
| 10 | 维克奇 塑杯一次性 | 2 | 296.0 | 维克奇\****024 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 胶带/胶纸/胶条 小胶带,晨光/M G 7106 胶带 | 24 | 24.0 | 晨光/M G\7106 | 验收通过 | |
| 13 | 胶带,晨光/M G AJD95745 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\AJD95745 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |