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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1159
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 顶谷 玻璃刷 | 21 | 630.0 | 顶谷\02 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 C4570 齐心 C4570 A4 绒面荣誉证书 红(单位:本) | 26 | 312.0 | 齐心/Comix\C4570 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DL-A484 中性笔 | 200 | 1000.0 | 得力/deli\DL-A484 | 验收通过 | |
| 4 | 九喜 001型艾叶桶装 蚊香/蚊香液 | 100 | 1200.0 | 九喜\001型艾叶桶装 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 簸箕扫盘 | 120 | 3360.0 | 妙洁/magic\扫把簸箕 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AJD97344 胶带/胶纸/胶条 透明胶 | 4 | 60.0 | 晨光/M G\AJD97344 | 验收通过 | |
| 7 | 韶石 56690 文件柜 | 1 | 780.0 | 韶石\56690 | 验收通过 | |
| 8 | 雅高 平板拖把 | 50 | 800.0 | 雅高\20394 | 验收通过 | |
| 9 | 玛丽 笔记本 | 200 | 1000.0 | 玛丽\20372 | 验收通过 | |
| 10 | 兰洋 牛皮信封 | 3 | 90.0 | 兰洋\1942 | 验收通过 | |
| 11 | 奥妙 亮白焕彩洗衣粉 2KG 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 800.0 | 奥妙/OMO\亮白焕彩洗衣粉 2KG | 验收通过 | |
| 12 | 檀香 | 15 | 75.0 | 九喜\1255 | 验收通过 | |
| 13 | 九喜 蚊香液45ml 蚊香/蚊香液 杀虫剂 | 100 | 1600.0 | 九喜\蚊香液45ml | 验收通过 | |
| 14 | 晨光3号国旗ASCN9520 | 2 | 92.0 | 晨光/M G\ASCN9520 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |