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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5214
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿丰 塑碗筷:600套/箱 | 2 | 576.0 | 绿丰\一次性碗 | 验收通过 | |
| 2 | 绿丰 塑杯:1000个/箱 | 1 | 68.0 | 绿丰\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 3 | 清风抽纸 抽纸 | 84 | 201.6 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 4 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 50 | 200.0 | 雅高\绵柔抹布 | 验收通过 | |
| 5 | 草扫把/大 | 80 | 544.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 6 | 福临门 不锈钢灰斗 | 20 | 316.0 | 福临门\1 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |