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一、 *采购人名称: ****、****委员会
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2020
五、 *验收单位: ****、****委员会
六、 *验收日期: 2025年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 云雾峰 绿茶茶类饮料 | 15 | 2250.0 | 云雾峰\绿茶 | 验收通过 | |
| 2 | ** 茶类饮料红茶 | 15 | 2550.0 | **\**红茶 250克 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 s856 红笔红色针管笔(整盒拍12支) | 120 | 240.0 | 得力/deli\s856 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63813 商务公文包资料包手提公文包 | 100 | 6500.0 | 得力/deli\63813 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S936 铅笔 0.5水芯笔,中性笔(单支装) | 200 | 200.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 6 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水(单瓶装)(整箱拍24瓶) | 480 | 720.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S95 中性笔 | 240 | 1200.0 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 文件盘光盘 | 600 | 1200.0 | 得力/deli\DVD-R | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |