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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M052********00211
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 陶瓷杯/咖啡杯 | 无品牌无型号 | 个 | 60.00 | 9.9 | 594 |
| 2 | 长尾夹51mm | 无品牌51mm | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-609 | 只 | 2.00 | 66 | 132 |
| 4 | 得力 9891 印油/印泥/** | 得力/deli9891 | 件 | 20.00 | 7 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴斌
联系电话: ****795****
传真:
地址: **市**红大街136号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**省**市**市孙渡街道杏林小区47-49号
附件信息: