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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3748
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证 | 1 | 20.0 | 晨光/M G\APYYGK71 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 档案夹 | 30 | 450.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5626ES 档案盒 | 10 | 124.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 75.0 | 得力/deli\美纹纸和风胶带印花 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 20 | 120.0 | 南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |