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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4733
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 拖布 | 30 | 149.4 | A\抹布 | 验收通过 | |
| 2 | 水拖 | 30 | 452.4 | A\棉线拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 立白 日常护理 | 6 | 209.88 | 立白/Liby\洗衣粉 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 轻便夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\855 | 验收通过 | |
| 5 | 喷瓶/面霜分装瓶 | 10 | 150.0 | A\喷壶 | 验收通过 | |
| 6 | F 钢丝球 | 5 | 60.0 | F\钢丝球 | 验收通过 | |
| 7 | F 垃圾斗 | 40 | 600.0 | F\簸箕 | 验收通过 | |
| 8 | 正点 无烟型 蚊香/蚊香液 | 20 | 300.0 | 正点/NOON\无烟型 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 | 25 | 1250.0 | 公牛/BULL\C030A-AS | 验收通过 | |
| 10 | 一次性杯 | 1 | 80.0 | 柳叶\一次性杯 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 180.0 | 验收通过 |