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2024年度财务收支审计及2024年度采购管理专项审计竞采公告(服务类)
(竞采编号:****)
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采购目录:
财务服务-审计服务-专项审计
需求描述:
(一)服务范围:
2024年度财务收支审计:2024年末资产总额6500万,收入8000万,其中财政拨款收入4000万。凭证134卷。
2024年度采购管理专项审计:纳入采购台账的采购项目金额为512万,其中超50万的采购1笔,110万。采购管理专项审计主要侧重采购内控建设与执行,以完善采购管理,修订制度、优化采购活动各环节流程。
(二)服务要求:按要求完成审计工作,出具审计报告。
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¥35000 | 1(项) | ¥35000 |
| 需求描述 |
(一)服务范围:
2024年度财务收支审计:2024年末资产3717万,收入8000万,其中财政拨款收入4000万。凭证134卷。
2024年度采购管理专项审计:纳入采购台账的采购项目金额为512万,其中超50万的采购1笔,110万。采购管理专项审计主要侧重采购内控建设与执行,以完善采购管理,修订制度、优化采购活动各环节流程。
(二)服务要求:按要求完成审计工作,出具审计报告。
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(一)服务范围:
2024年度财务收支审计:2024年末资产总额6500万,收入8000万,其中财政拨款收入4000万。凭证134卷。
2024年度采购管理专项审计:纳入采购台账的采购项目金额为512万,其中超50万的采购1笔,110万。采购管理专项审计主要侧重采购内控建设与执行,以完善采购管理,修订制度、优化采购活动各环节流程。
(二)服务要求:按要求完成审计工作,出具审计报告。
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2025-05-27 15:32 |