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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7020
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30011 胶带/胶纸/胶条 | 60 | 54.0 | 得力/deli\30011 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7107 胶棒 | 20 | 48.4 | 得力/deli\7107 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3423 牛皮信封 | 30 | 174.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT26200 抽纸 | 2 | 50.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2054 美工刀 | 40 | 97.6 | 得力/deli\2054 | 验收通过 | |
| 6 | 饮用天然水 380ml*24 农夫山泉矿泉水/纯净水 24*380ml | 2 | 62.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 封箱pe胶带90米包装透明胶 | 4 | 22.72 | 得力/deli\得力30369 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AXP963KS 橡皮 | 20 | 34.0 | 晨光/M G\AXP963KS | 验收通过 | |
| 9 | 中华 101 2B 铅笔 经典款 | 6 | 46.68 | 中华/Zhonghua\101 2B | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7303 胶水 | 12 | 41.4 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 Q7 中性笔 黑 | 72 | 72.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 12 | 万容 一次性塑杯(1*100)BY1002 | 6 | 108.0 | 万容/VARY\BY1002 | 验收通过 | |
| 13 | 怡清源 绿茶 碧螺春250g 茶叶 gt;绿茶 | 2 | 96.0 | 怡清源\ | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |