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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025001284
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 莱盛 LS-CZ192A 硒鼓 | 莱盛/LaserLS-CZ192A, | 盒 | 2.00 | 360 | 720 |
| 2 | 迪普乐 G84 墨盒 | 迪普乐/DUPLOG84, | 个 | 10.00 | 129 | 1290 |
| 3 | 迪普乐 DRK28R 版纸 | 迪普乐/DUPLODRK28R, | 卷 | 5.00 | 240 | 1200 |
| 4 | 科思特 HP 388A 加黑粉 墨粉/碳粉 | 科思特/KSTHP 388A 加黑粉, | 盒 | 10.00 | 60 | 600 |
| 5 | 科思特 K Q2612A 硒鼓 | 科思特/KSTK Q2612A, | 盒 | 10.00 | 219 | 2190 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龙启洲
联系电话: 137****2731
传真:
地址: ****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: