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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0772
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 利得 钢丝球 | 2 | 40.0 | 利得\4002 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 电池 | 240 | 720.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B2852 美工刀 | 10 | 100.0 | 齐心/Comix\B2852 | 验收通过 | |
| 4 | 胶棒 得力6378固体胶(浅蓝)(单位:支) | 72 | 180.0 | 得力/deli\6378 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 36 | 468.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 记事本 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\7650 | 验收通过 | |
| 7 | 洁玉/JY 1516W 毛巾/面巾/方巾 | 50 | 150.0 | 洁玉/JY\1516W | 验收通过 | |
| 8 | 好媳妇 1102 好媳妇**把 | 30 | 540.0 | 好媳妇\1102 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |