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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8333
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 通用 垃圾桶 | 20 | 2400.0 | 通用\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 洗衣粉 | 5 | 700.0 | 立白/Liby\589589 | 验收通过 | |
| 3 | 银河 铂力蓝三星乒乓球 乒乓球 | 3 | 360.0 | 银河\铂力蓝三星乒乓球 | 验收通过 | |
| 4 | 朗科 U295(16G) U盘 | 2 | 144.0 | 朗科/Netac\U295(16G) | 验收通过 | |
| 5 | 华士 HP203 羽毛球拍 | 10 | 600.0 | 华士/HUASHI\HP203 | 验收通过 | |
| 6 | 狂神 5713 羽毛球 | 20 | 960.0 | 狂神\5713 | 验收通过 | |
| 7 | 舒肤佳/safeguard/420LM/洗手液 | 60 | 720.0 | 舒肤佳/safeguard\safeguard | 验收通过 | |
| 8 | 电子计算器 得力1512语音计算器(银) | 8 | 336.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |