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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2767
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 阅读架/订制亚克力台卡 | 30 | 1110.0 | 无品牌\A4台卡 | 验收通过 | |
| 2 | 定制/一次性纸杯10盎司/红雨纹 | 160 | 1328.0 | 无品牌\1000只 8盎司 | 验收通过 | |
| 3 | 迎驾山泉 380ml含锶 矿泉水/纯净水 | 30 | 1620.0 | 迎驾山泉\380ml含锶 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 ****819206 隔热杯19206瓦楞加厚纸杯 | 80 | 680.0 | 得力/deli\****819206 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT200 抽纸心相印花语200抽软抽二层面巾纸3连包宽幅 | 16 | 244.8 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |