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订单:****,于:2025-05-28 14:49进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-历**-**省**市历**黄台南路14号
成交金额:261.20,大写(人民币):贰佰陆拾壹元贰角
| 1 | 胶水 | 得力/deli 7102 胶水 1 | 得力/deli | 7102 | 5 | ¥23.5000 | ¥117.50 |
| 2 | 票夹 | 得力/deli 8555ES 票夹 | 得力/deli | 8555ES | 4 | ¥12.7000 | ¥50.80 |
| 3 | 尺子 | 得力/deli 8463 尺子 | 得力/deli | 8463 | 2 | ¥9.6000 | ¥19.20 |
| 4 | 剪刀 | 得力/deli 0603 剪刀 | 得力/deli | 0603 | 2 | ¥7.6000 | ¥15.20 |
| 5 | 美工刀 | 得力/deli 2053 美工刀 | 得力/deli | 2053 | 3 | ¥4.5000 | ¥13.50 |
| 6 | 回形针 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 10 | ¥2.5000 | ¥25.00 |
| 7 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 10 | ¥2.0000 | ¥20.00 |
联系人:刘莹
联系方式:178****8119
采购单位:****
2025年05月28日