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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2527
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 B2672 胶水 办公财务学生液体胶水 125ml/支 办公用品 不易发黄粘贴牢固 | 72 | 144.0 | 齐心/Comix\B2672 | 验收通过 | |
| 2 | 金蝶 BCBQ504 奖状/证书 单本装12K绒面烫金 附带2页内芯 双层加厚、不易变形 | 335 | 1172.5 | 金蝶/kingdee\BCBQ504 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8308 文件袋 按扣资料袋 票据试卷收纳 大小335×235mm PP材质透明10只/包 | 200 | 180.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 硬面抄 300型 双胶纸内页 不易染墨 无线装订本 | 220 | 660.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |