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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6023
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 科大讯飞 SR201 录音笔 | 1 | 699.0 | 科大讯飞/IFLYTEK\SR201 | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪 SDCZ73-128G-Z U盘 | 2 | 196.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-128G-Z | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30392 胶带/胶纸/胶条封箱胶带透明大卷/打包胶带 | 5 | 45.0 | 得力/deli\30392 | 验收通过 | |
| 4 | 念瓷 101 瓷杯 大容量 | 40 | 1120.0 | 念瓷\101 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |