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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********990********2025000807
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli0011, | 盒 | 2.00 | 37.5 | 75 |
| 2 | 晨光 APYE3Y55 笔记本商务皮面会议记录本 80张18K | 晨光/M GAPYE3Y55, | 本 | 2.00 | 12.5 | 25 |
| 3 | 得力 0018 )镀镍金属彩色回形针/银色曲别针 财务文件分类收纳 办公用品 纸盒装银色回形针-100枚 | 得力/deli0018, | 盒 | 20.00 | 1.2 | 24 |
| 4 | 晨光 APY1DK78 B5/18K 160张黑色会议记录皮面本 办公笔记本 普惠型商务记事本 单本装 | 晨光/M GAPY1DK78, | 本 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘春燕
联系电话: 182****1805
传真:
地址: 见龙洞路34号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: