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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****211XD****6405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 倍加洁 牙刷 | 倍加洁/PERFCT牙刷 | 个 | 1000.00 | 9.9 | 9900 |
| 2 | 洁玉 毛巾/面巾/方巾 | 洁玉/JY毛巾 | 条 | 200.00 | 10 | 2000 |
| 3 | 中华 健齿白牙膏 牙膏 | 中华/Zhonghua健齿白牙膏 | 个 | 1000.00 | 5.5 | 5500 |
| 4 | 晨光 AGPC1401 中性笔 | 晨光/M GAGPC1401 | 盒 | 104.00 | 36 | 3744 |
| 5 | 手提渗水画涂鸦包(2个装) | 无品牌白色40S | 包 | 50.00 | 50 | 2500 |
| 6 | 不锈钢碗 | 无品牌5# | 个 | 650.00 | 15 | 9750 |
| 7 | 脸盆 塑料盆 | 爱家/aijia脸盆 | 个 | 300.00 | 10 | 3000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈双
联系电话: 152****8977
传真:
地址: ****市慕士塔格东路242号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 李帼林
监督投诉电话: 0998-****905
传真: /
地址: /
附件信息: