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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8461
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 扫把 撮箕套装 | 1 | 38.0 | A\扫把 | 验收通过 | |
| 2 | 华亚 DSH011-2000 保温壶 | 1 | 125.0 | 华亚/WAYA\DSH011-2000 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光/M&G K-35中性笔(一盒12支) | 36 | 108.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 4 | 海绵胶 双面胶 泡沫胶 透明胶 胶带 胶布 | 5 | 50.0 | A\双面胶 | 验收通过 | |
| 5 | 编织袋 大袋子 | 10 | 300.0 | A\编织袋, | 验收通过 | |
| 6 | 子弹头 子弹头插座 排插 | 3 | 234.0 | 子弹头\排插 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 1801 中性笔 | 24 | 144.0 | 晨光/M G\1801 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 FT18090 抽纸 (一提6盒)一件8提 | 24 | 672.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |