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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********25401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 晨光ADM94813 | 个 | 25.00 | 10 | 250 |
| 2 | 得力 DL-1559N 专用计算器 | 得力/deliDL-1559N | 台 | 2.00 | 45 | 90 |
| 3 | 齐心 NF40AK 资料册 | 齐心/ComixNF40AK | 本 | 24.00 | 10 | 240 |
| 4 | 晨光 蓝美印A4 80g 打印/复印纸 | 晨光/M G蓝美印A4 80g | 箱 | 4.00 | 165 | 660 |
| 5 | 晨光 AGPA2004 晨光陶瓷球珠中性笔黑金AGPA2004黑0.5 | 晨光/M GAGPA2004 | 支 | 48.00 | 2 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张兰兰
联系电话: 138****3612
传真:
地址: **市**区**镇**街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: