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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025001602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-217 3米 过载保护插座/插线板8位总控全长 | 公牛/BULLGN-212 3米, | 个 | 6.00 | 55 | 330 |
| 2 | 荣大 R-423 油墨 原厂黑墨盒油墨(1支装) | 荣大/RONG DAR-423, | 支 | 10.00 | 90 | 900 |
| 3 | 理光 501型B4版纸 单卷价 | 理光/RICOH501型B4版纸, | 卷 | 4.00 | 260 | 1040 |
| 4 | 得力 7757 彩色复印纸-A4-80g-100张/包 | 得力/deli7757, | 包 | 1.00 | 22 | 22 |
| 5 | 南孚 9V碱性电池 适用于遥控玩具/烟雾报警器/无线麦克风/话筒/遥控器等 1粒装 | 南孚/NANFU9V碱性电池, | 粒 | 34.00 | 5 | 170 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹业波
联系电话: 151****3111
传真:
地址: **省****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: