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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2277
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绳子 | 40 | 100.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 百洁布 | 35 | 206.5 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 先科 K18 扩音器 | 10 | 1250.0 | 先科/SAST\K18 | 验收通过 | |
| 4 | 金**美 指甲刀/指甲钳 | 35 | 315.0 | 金**美\指甲刀 | 验收通过 | |
| 5 | 隔离带 | 80 | 3440.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛(BULL)超功率保护新国标电动车插座/插线板/插排 | 60 | 4380.0 | 无品牌\插座 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |