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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********251601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 唐都 D32K40 记事本 | 唐都D32K40 | 本 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 2 | 齐心 AP-50 加厚纯浆牛皮纸凭证档案盒 | 齐心/ComixAP-50 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 3 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 1.00 | 35 | 35 |
| 4 | 晨光 GP1163 中性笔 | 晨光/M GGP1163 | 支 | 3.00 | 24 | 72 |
| 5 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92739 | 筒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 6 | 西玛 KPJ501 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaKPJ501 | 张 | 7.00 | 270 | 1890 |
| 7 | 晨光 ARC92557 7号碱性电池 | 晨光/M GARC92557 | 件 | 10.00 | 1 | 10 |
| 8 | 晨光ARC92554碱性5号电池(2粒吸卡) | 晨光/M GARC92554 | 粒 | 10.00 | 1 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张春露
联系电话: 138****0279
传真:
地址: **市荣福西路117号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: