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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025001404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30416 12卷装 双面胶带 | 得力/deli30416, | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
| 2 | 伟胜 4K 亮光卡纸 | 伟胜4K, | 张 | 150.00 | 1 | 150 |
| 3 | 纽赛 NS063 白色 美工刀 | 纽赛/NUSIGNNS063, | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
| 4 | 得力 S999-2H 单盒装 铅笔 | 得力/deliS999-2H, | 盒 | 2.00 | 9.9 | 19.8 |
| 5 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 2.00 | 12 | 24 |
| 6 | 晨光 AGPK3512 0.5mm 黑色中性笔 | 晨光/M GAGPK3512, | 盒 | 1.00 | 25 | 25 |
| 7 | 海歌 6922 大号 油性记号笔 单支装 | 海歌/Haige6922, | 支 | 40.00 | 3 | 120 |
| 8 | 晨光 APMT3314 24色丙烯 马克笔 | 晨光/M GAPMT3314, | 盒 | 20.00 | 33.5 | 670 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵汝梅
联系电话: 150****1976
传真:
地址: ******社区国酒城八组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: