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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5759
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力9181 文件栏 | 5 | 240.0 | 得力/deli\得力9181 | 验收通过 | |
| 2 | 申士 D18 日记本/定制年历本 | 200 | 5600.0 | 申士/SNSIR\D18 | 验收通过 | |
| 3 | 安赛瑞 钓鱼帽/草帽 | 100 | 1400.0 | 安赛瑞\5J01026 | 验收通过 | |
| 4 | 易利丰 徽章/纪念章 | 300 | 900.0 | 易利丰/elifo\党徽 | 验收通过 | |
| 5 | 好韵当头 茶叶 | 10 | 1980.0 | 好韵当头\500g红茶 | 验收通过 | |
| 6 | 欧汉 路障闪灯/路障 | 50 | 1400.0 | 欧汉\大 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 | 24 | 336.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63761 商务公文包/布文件袋 | 100 | 3000.0 | 得力/deli\63761 | 验收通过 | |
| 9 | Success.long 志愿者服 | 100 | 3500.0 | Success.long\定制 马甲 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |