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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2777
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 柯达 5740-322 相片纸 | 6 | 90.0 | 柯达/Kodak\5740-322 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 账本/账册 | 53 | 636.0 | 晨光/M G\16K | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ALJ99407 晨光 垃圾袋【单卷装】 | 30 | 165.0 | 晨光/M G\ALJ99407 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM95289 档案盒 【单个装】 | 60 | 630.0 | 晨光/M G\ADM95289 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |