安乡县文化旅游广电体育局关于平板拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年05月30日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****3956

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年5月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 大卫 p12 平板拖把 2 170.0 大卫\p12 验收通过
2 得力 LL203 纸杯 1 312.0 得力/deli\LL203 验收通过
3 洁柔 4层180g27卷 卷筒纸 2 768.0 洁柔/C S\4层180g27卷 验收通过
4 晨光 APYVR 960 打印/复印纸 5 1000.0 晨光/M G\APYVR 960 验收通过
5 贝傅特 120*140 垃圾袋 1 248.0 贝傅特\120*140 验收通过
6 子弹头 TS-008 电源插座 10 380.0 子弹头\TS-008 验收通过
7 奔图 PD-213硒鼓 硒鼓 10 1500.0 奔图/Pantum\PD-213硒鼓 验收通过
8 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 10 480.0 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 验收通过
9 榄菊 蚊香40圈 蚊香/蚊香液 1 35.0 榄菊/Lanju\蚊香40圈 验收通过
10 晨光 GASL36109 替芯/铅芯 1 20.0 晨光/M G\GASL36109 验收通过
11 得力 5454 文件夹 10 150.0 得力/deli\5454 验收通过
12 公文袋 10 680.0 博雅\1 验收通过
13 晨光/m g AGP30103 21 21.0 晨光/M G\HAGP1040 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 朱桑





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2025-05-30
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