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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3956
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 大卫 p12 平板拖把 | 2 | 170.0 | 大卫\p12 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LL203 纸杯 | 1 | 312.0 | 得力/deli\LL203 | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 4层180g27卷 卷筒纸 | 2 | 768.0 | 洁柔/C S\4层180g27卷 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYVR 960 打印/复印纸 | 5 | 1000.0 | 晨光/M G\APYVR 960 | 验收通过 | |
| 5 | 贝傅特 120*140 垃圾袋 | 1 | 248.0 | 贝傅特\120*140 | 验收通过 | |
| 6 | 子弹头 TS-008 电源插座 | 10 | 380.0 | 子弹头\TS-008 | 验收通过 | |
| 7 | 奔图 PD-213硒鼓 硒鼓 | 10 | 1500.0 | 奔图/Pantum\PD-213硒鼓 | 验收通过 | |
| 8 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 10 | 480.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 榄菊 蚊香40圈 蚊香/蚊香液 | 1 | 35.0 | 榄菊/Lanju\蚊香40圈 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 GASL36109 替芯/铅芯 | 1 | 20.0 | 晨光/M G\GASL36109 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5454 文件夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5454 | 验收通过 | |
| 12 | 公文袋 | 10 | 680.0 | 博雅\1 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光/m g AGP30103 | 21 | 21.0 | 晨光/M G\HAGP1040 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |