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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0909
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 8806 单据/收据/凭证 | 50 | 2000.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
| 2 | 用友表单 KZJ106 单据/收据/凭证 | 4 | 1020.0 | 用友表单\KZJ106 | 验收通过 | |
| 3 | 用友表单 KPJ501 用友A4平行记账凭证(KPJ501) | 4 | 1020.0 | 用友表单\KPJ501 | 验收通过 | |
| 4 | 用友表单 KPJ101 用友表单 A4金额记账凭证 KPJ101 | 4 | 1200.0 | 用友表单\KPJ101 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |