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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3561
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年5月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 科大讯飞 M110 无线鼠标 | 1 | 95.0 | 科大讯飞/IFLYTEK\M110 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 45.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 K120 有线键盘 黑色 | 1 | 58.0 | 罗技/Logitech\K120 | 验收通过 | |
| 4 | 卡夫威尔 杯刷子 | 3 | 13.5 | 卡夫威尔\EM3216 | 验收通过 | |
| 5 | L S BGC811 2m*0.8m 单人办公室午休折叠床 | 2 | 250.0 | L S\BGC811 2m*0.8m | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 MTC3 棉柔抹布5片装洗碗布1包 | 5 | 75.0 | 妙洁/magic\MTC3 | 验收通过 | |
| 7 | 办公茶叶1斤装(**毛峰) 绿茶办公茶叶1斤装 | 4 | 1040.0 | **毛峰\办公茶叶1斤装(**毛峰) | 验收通过 | |
| 8 | ** AF01006 平板拖把90CM | 4 | 140.0 | **\AF01006 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 19208 纸杯 | 10 | 190.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 10 | 绿联 数据连接线70429 | 6 | 240.0 | 绿联/Ugreen\70429 | 验收通过 | |
| 11 | 玛丽 A4 80克 加厚80g彩色复印纸 | 2 | 330.0 | 玛丽\A4 80克 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 BP103 A5记事本商务办公会议记录本日记本 | 6 | 84.0 | 得力/deli\BP103 | 验收通过 | |
| 13 | 木杆拖把 棉线胶棉拖布海绵拖把 | 6 | 48.0 | 无品牌\**把 | 验收通过 | |
| 14 | 超威 粘鼠板老鼠贴捕鼠器灭鼠器超强力粘板20片/盒 | 20 | 40.0 | 超威\100****05042 | 验收通过 | |
| 15 | 海氏海诺 75%酒精消毒液500ml | 30 | 240.0 | 海氏海诺\500ml | 验收通过 | |
| 16 | 立邦 玻璃胶密封胶 | 2 | 50.0 | 立邦\结构胶600ML | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |