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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2025001611
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 LR03-2B 七号碱性普通干电池 7号电池 聚能环4代 2粒/卡 | 南孚/NANFULR03-2B, | 卡 | 25.00 | 4.6 | 115 |
| 2 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑, | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 3 | 心相印 DT3200 抽纸3层152抽3包/提 茶语系列茶叶压花茶香型 | 心相印/Mind Act Upon MindDT3200, | 提 | 33.00 | 15 | 495 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 戴柯
联系电话: 166****5511
传真:
地址: ******园区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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