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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025001416
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63479 10只A4透明网格拉链袋 资料文件袋 票据试卷收纳 文件保护 颜色随机 | 得力/deli63479, | 包 | 180.00 | 3 | 540 |
| 2 | 小熊 DFS-A03M1 充电桌面电风扇小型便携式(充电款) | 小熊DFS-A03M1, | 台 | 50.00 | 52 | 2600 |
| 3 | 晨光 ARPM2001 速干直液式中性笔 0.5mm黑色(12支) | 晨光/M GARPM2001, | 盒 | 14.00 | 14.8 | 207.2 |
| 4 | 得印 12k聘书 12开荣誉证书 2497 | 得印/Befon12开荣誉证书, | 本 | 18.00 | 10 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖语
联系电话: 183****6741
传真:
地址: **省**市**市**路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: