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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4547
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年5月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 橡皮筋 | 2 | 15.6 | 得力/deli\3215 | 验收通过 | |
| 2 | 赛德 LT2451 粉盒 | 2 | 340.0 | 赛德\LT2451 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 6 | 46.8 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 IB460MH 主板 | 1 | 950.0 | 联想/lenovo\IB460MH | 验收通过 | |
| 5 | 青花瓷 3435 墨粉/碳粉1008碳粉 | 3 | 210.0 | 青花瓷\3435 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |