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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:吕勇勋
项目联系电话:177****3773
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431199
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**区潇水东路109号
采购单位联系人和联系方式:秦晓隆:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****61922
采购单位预算编码:208001
三、成交信息
成交日期:2025年5月30日
总成交金额(元):19456.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****店(个体工商户) | **省**市**市****商业城永利街212号 | 19456.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 宝克 MP-291 马克笔 记号笔 | 宝克/Baoke | MP-291 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 2 | ** 喷漆 | ** | 聚合铝 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 3 | ** 地板胶带 | ** | 地胶 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 4 | 三益档案 72-1原始凭证粘贴单 单据/收据/凭证 | 三益档案/SANISY | 72-1原始凭证粘贴单 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 5 | 金录 账本/账册 | 金录 | 账本 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
| 6 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864A | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 7 | 航空 塑杯 | 航空/Hangkong | 一次性塑料杯 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
| 8 | 申士 18-35 记事本 | 申士 | 18-35 | 30 | 13.0 | 390.0 | |
| 9 | 心相印 DT15120 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT15120 | 65 | 22.0 | 1430.0 | |
| 10 | 汰渍 260克 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide | 260克 净白去渍洗衣粉 | 200 | 3.0 | 600.0 | |
| 11 | 晨光 4011 替芯/铅芯 | 晨光/M G | 4011 | 350 | 12.0 | 4200.0 | |
| 12 | 得力 7091 胶棒 | 得力/deli | 7091 | 124 | 1.5 | 186.0 | |
| 13 | 绿之源 水溶性无尘粉笔 粉笔 | 绿之源 | 水溶性无尘粉笔 | 360 | 13.0 | 4680.0 | |
| 14 | 晨光 MG1530 替芯/铅芯 | 晨光/M G | MG1530 | 350 | 11.5 | 4025.0 | |
| 15 | 晨光 GP-1530 中性笔 | 晨光/M G | GP-1530 | 67 | 29.5 | 1976.5 | |
| 16 | 得力 5609 档案盒 | 得力/deli | 5609 | 100 | 10.0 | 1000.0 | |
| 17 | 金亿利 5G-3516 文件袋 | 金亿利 | 5G-3516 | 220 | 0.9 | 198.0 | |
| 18 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 雅高 | 绵柔抹布 | 24 | 5.0 | 120.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。