合肥工业学校关于手胶/吸汗带的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年05月31日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5453

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年5月31日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 李宁 软式排球5号 LVQK713-1(99) 10 600.0 李宁/Lining\排球 验收通过
2 斯卡龙 5号排球贴皮PU SKL-9949 10 450.0 斯卡龙/SKALO\排球 验收通过
3 徽羽 俱乐部专用1号 羽毛球 50 3200.0 徽羽\羽毛球 验收通过
4 超霸 碱性电池7号2B 8 20.0 超霸/GP\7号 验收通过
5 航天六角彩色粉笔 10 500.0 无品牌\粉笔 验收通过
6 红 清风纸 70 14896.0 无品牌\红 验收通过
7 红 清风纸 10 1600.0 无品牌\红 验收通过
8 红 清风纸 60 10560.0 无品牌\红 验收通过
9 南孚电池5#(4粒状) 50 100.0 A\南孚电池5#(4粒状) 验收通过
10 防水国旗3# 6 150.0 无品牌\2# 验收通过
11 得力 7102 固体胶21g(无色) 胶水 72 72.0 得力/deli\7102 验收通过
12 防水国旗2# 6 150.0 无品牌\2号 验收通过
13 南孚 电池7 50 100.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
14 航天六角彩色粉笔 10 550.0 无品牌\粉笔 验收通过
15 得力 S935-HB高级书写铅笔(12支/盒) 2 16.0 得力/deli\S935-HB 验收通过
16 500g蓝月亮芦瓶+蓝月亮野瓶1*6组 12 120.0 无品牌\抑菌洗手液蓝月亮 验收通过
17 彩虹 蚊香液直插器超值装5155(1器+2液)无味 40 950.0 无品牌\蚊香片 验收通过
18 得力 0012 高强度统一订书钉12号24/6 1000枚/盒订书针 1盒装 20 20.0 得力/deli\0012 验收通过
19 得力 5683 档案盒55mm(蓝) 75 600.0 得力/deli\5683 验收通过
20 金号 A060H毛巾 80 800.0 金号\01122 验收通过
21 2m*3m*30cm跳高专用海绵包 2 1900.0 无品牌\跳高专用海绵包 验收通过
22 皮尺100米 2 116.0 无品牌\皮尺 验收通过
23 得力 0305订书机12#(黑) 10 120.0 得力/deli\订书机12# 验收通过
24 得力 2001美工刀 蓝色 24 120.0 得力/deli\美工刀 验收通过
25 双鹿 1号电池 20 40.0 双鹿\1号电池 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 蔺大胜





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2025-05-31
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