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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4435
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2213 无线鼠标 | 1 | 58.0 | 得力/deli\2213 | 验收通过 | |
| 2 | 金桔美一次性纸杯 商务广告纸杯 饭店纸杯 热饮奶茶杯 一次性水杯 50只/包 | 20 | 120.0 | 无品牌\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 /NANFU 聚能环4代5号电池(单粒装) 电池/电力配件 | 40 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 k35 0.5mm按动中性笔 12支/盒 | 2 | 56.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94814 55mm档案盒 文件盒 | 40 | 512.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADG98837 双电源计算器 太阳能桌面计算器 12位大屏幕 电子计算器 | 1 | 19.0 | 晨光/M G\ADG98837 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30009 得力(deli)易撕透明高粘文具胶带/小胶带 12mm*30Y(27.3m) 单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 18.0 | 得力/deli\30009 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |