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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M053********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6047 得力 6047 剪刀 | 得力/deli6047 | 把 | 2.00 | 18 | 36 |
| 2 | 得力 9174 得力9174方形笔筒 | 得力/deli9174 | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 3 | 公牛 H3060 公牛 H3060 抗电涌家用多功能插座过载保护插排插线板接线板6孔3米 | 公牛/BULLH3060 | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
| 4 | 得力 7601 得力/deli 7601便条纸 | 得力/deli7601 | 盒 | 6.00 | 10 | 60 |
| 5 | 安赛瑞 25768 安赛瑞 25768 一次性加厚雨衣 连帽带纽扣成人雨披 | 安赛瑞25768 | 件 | 57.00 | 8 | 456 |
| 6 | 齐心 B3634 齐心 B3634 长尾夹 25mm 48只/筒 2筒/包 | 齐心/ComixB3634 | 筒 | 5.00 | 19.2 | 96 |
| 7 | 晨光/M&G GP-1008 中性笔 | 晨光/M GGP-1008 | 支 | 12.00 | 3 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖前
联系电话: ****071****
传真:
地址: **市
2、供应商名称: ****
地址: **省**市龙****市**市**镇**大道185号4楼
附件信息: