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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5707
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 先科 sa-122 大功率户外专用移动拉杆 音箱 | 1 | 570.0 | 先科/SAST\sa-122 | 验收通过 | |
| 2 | 防滑地垫 塑料pvc镂空防水 地垫 | 1 | 160.0 | 无品牌\防滑地垫 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 19207 纤维一次性纸杯 2000只/箱 | 1 | 520.0 | 得力/deli\19207 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3423 牛皮信封 | 500 | 500.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号碱性电池 聚能环4代碱 普通干电池 | 200 | 500.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |