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一、 *采购人名称: ****采购中心
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5805
五、 *验收单位: ****采购中心
六、 *验收日期: 2025年6月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92794 10盒装别针/回形针/大头针 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\ABS92794 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7913 PU/PVC笔记本 每日计划本 日程本 记事本 | 5 | 29.0 | 得力/deli\7913 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5683 A4档案盒55mm资料文件盒 | 5 | 36.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5682 A4 35mm档案盒资料文件盒 | 5 | 25.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 5 | 金士顿 DTX/128GB 电脑 U盘 | 3 | 135.0 | 金士顿/Kingston\DTX/128GB | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5684 档案盒75mm资料文件盒 | 2 | 19.2 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |