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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9347
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S63 中性笔 | 20 | 560.0 | 得力/deli\S63 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30215 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 55.0 | 得力/deli\30215 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7123 胶棒 | 10 | 450.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 4 | 可得优 55C4 订书机 | 5 | 125.0 | 可得优/KW-TRIO\55C4 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5302 文件夹 | 26 | 171.6 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 6 | 奔图 CTL-2000HC 硒鼓 原装青色粉盒 适用CP2200DW CM2200FDW CP2200DN CM2200FDN打印机墨盒 | 4 | 2720.0 | 奔图/Pantum\CTL-2000HC | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7402 打印/复印纸 莱茵河A470g克500张*8包/箱 | 6 | 1320.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |