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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5997
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7576 奖状/证书A4奖状 | 100 | 30.0 | 得力/deli\7576 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 66788 文具盒铅笔盒 | 60 | 900.0 | 得力/deli\66788 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 课业本/教学用本软抄本 | 80 | 400.0 | 得力/deli\A5100 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 GP-1008 中性笔水笔 | 4 | 60.0 | 晨光/M G\GP-1008 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0744 卷笔刀/削笔器/削笔刀 | 30 | 300.0 | 得力/deli\0744 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S001 活动铅笔 | 5 | 50.0 | 得力/deli\S001 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |