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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********856********2025001601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 光大 塑料 双层耐磨 透明 分类文具收纳盒 | 光大塑料双层文具收纳盒, | 个 | 3.00 | 18 | 54 |
| 2 | 锐牌 6758 马克笔 单位盒 | 锐牌6758, | 盒 | 3.00 | 80 | 240 |
| 3 | 得力 71154 得力/deli71154自动进笔削笔机(绿)(红)(只) | 得力/deli71154, | 个 | 3.00 | 22 | 66 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵隆菲
联系电话: 198****9982
传真:
地址: ****政府大楼5楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: