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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2402
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 亚信 NO.5681 印油/印泥/** | 10 | 80.0 | 亚信\NO.5681 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 220004 抹布 | 10 | 80.0 | 茶花\220004 | 验收通过 | |
| 3 | 奔图 TL-413 硒鼓 | 5 | 900.0 | 奔图/Pantum\TL-413 | 验收通过 | |
| 4 | 悠米 B09102D 票夹/长尾夹 | 5 | 125.0 | 悠米/UMI\B09102D | 验收通过 | |
| 5 | 得力(deli)18506碱性电池(单位:盒)黑 | 10 | 169.4 | 得力/deli\18506 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S753 0.7mm子弹头中性笔芯 20支/盒 (单位:支) 黑 | 20 | 291.8 | 得力/deli\S753 | 验收通过 | |
| 7 | 得力7458多瑙河复印纸(A4-80g-8包)(包) | 5 | 1173.25 | 得力/deli\7458 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |