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一、 *采购人名称: ********学校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2613
五、 *验收单位: ********学校)
六、 *验收日期: 2025年6月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 BT910 卷筒纸.卷纸 | 36 | 1008.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT910 | 验收通过 | |
| 2 | 好爸爸 1.55kg 洗衣液/洗衣粉 | 4 | 88.0 | 好爸爸/Kispa\1.55kg | 验收通过 | |
| 3 | 海斯迪克 HK-818 收纳盒.塑料方盘.颜色随机 | 4 | 36.0 | 海斯迪克\HK-818 | 验收通过 | |
| 4 | 威猛先生 1100ML草酸 清洗剂.高浓度清洁剂 | 60 | 180.0 | 威猛先生/Mr Muscle\1100ML草酸 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针 | 3 | 6.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 贵鑫 84消毒液500g 30瓶/件 | 4 | 340.0 | 贵鑫\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |