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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025001208
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰威 LW-1021 3公分粗30米钢丝麻拔河绳 | 兰威/LenwaveLW-1021, | 件 | 2.00 | 330 | 660 |
| 2 | 罗氏 1388 小尖 0.5mm20支装(颜色随机) 小学生卡通钢笔 | 罗氏1388, | 盒 | 65.00 | 5 | 325 |
| 3 | 得力 7070-12 原木六角杆彩色铅笔 学生初学者彩绘素描手绘专业学生画笔套装纸筒 | 得力/deli7070-12, | 桶 | 220.00 | 5.6 | 1232 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周训文
联系电话: 136****9989
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: