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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3711
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 | 验收通过 | |
| 3 | 得力9560 纸杯 | 10 | 120.0 | 得力/deli\得力9560 | 验收通过 | |
| 4 | ** 1071 热水瓶 | 3 | 105.0 | **\1071 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 夹子/收纳夹子 | 15 | 195.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5683 得力 5683 档案盒 | 60 | 540.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |