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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0747
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 DVD-R 光盘 | 2 | 240.0 | 联想/lenovo\DVD-R | 验收通过 | |
| 2 | 马可 MARCO 8000E 铅笔 2B | 2 | 14.0 | 马可 MARCO\8000E | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |